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Lo scadenziario viene aggiornato in modo coerente dai programmi di REGISTRAZIONE e REVISIONE PRIMANOTA ogni qualvolta un articolo di primanota vada a movimentare un sottoconto CLIENTE o FORNITORE: Questo viene evidenziato da una “C” o “F” che compare a margine, nella videata, sulla riga relativa al movimento in questione. Tale indicatore e' quello imputato alla voce “TIPO DI CONTO C/F/I” che viene richiesta nel momento in cui si codifica il piano dei conti (vedasi il paragrafo CODIFICA PIANO DEI CONTI). Nel caso in cui il programma debba aggiornare lo scadenziario deve essere inserito un CODICE PAGAMENTO qualora compaia un CLIENTE IN DARE o un FORNITORE IN AVERE.
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