Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
criteri_di_aggiornamento_-scadenziario [2013/07/11 14:48] giulia creata |
criteri_di_aggiornamento_-scadenziario [2013/07/25 14:06] (versione attuale) giulia |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE | + | =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== |
- | Capitolo: 2) REGISTRAZIONI CONTABILI | + | ==== REGISTRAZIONI CONTABILI ==== |
- | Criteri di aggiornamento - Scadenziario | + | === Criteri di aggiornamento - Scadenziario === |
- | Lo scadenziario viene aggiornato in modo coerente dai programmi di REGISTRAZIONE e REVISIONE PRIMANOTA ogni qualvolta | + | Precedente:[[gestione_dei_protocolli_iva|Gestione dei protocolli IVA]] |
- | un articolo di primanota vada a movimentare un sottoconto CLIENTE o FORNITORE: Questo viene evidenziato da una "C" o "F" che | + | |
- | compare a margine, nella videata, sulla riga relativa al movimento in questione. Tale indicatore e' quello imputato alla voce "TIPO DI | + | |
- | CONTO C/F/I" che viene richiesta nel momento in cui si codifica il piano dei conti (vedasi il paragrafo CODIFICA PIANO DEI | + | |
- | CONTI). Nel caso in cui il programma debba aggiornare lo scadenziario deve essere inserito un CODICE PAGAMENTO qualora | + | |
- | compaia un CLIENTE IN DARE o un FORNITORE IN AVERE. | + | |
+ | Successivo:[[registrazioni_di_apertura_esercizio|Registrazioni di apertura esercizio]] | ||
+ | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] | ||
+ | ---- | ||
- | PNT-REG2/87 Friend Informatica s.a.s. | + | Lo scadenziario viene aggiornato in modo coerente dai programmi di REGISTRAZIONE e REVISIONE PRIMANOTA ogni qualvolta un articolo di primanota vada a movimentare un sottoconto CLIENTE o FORNITORE: Questo viene evidenziato da una "C" o "F" che compare a margine, nella videata, sulla riga relativa al movimento in questione. Tale indicatore e' quello imputato alla voce "TIPO DI CONTO C/F/I" che viene richiesta nel momento in cui si codifica il piano dei conti (vedasi il paragrafo CODIFICA PIANO DEI CONTI). Nel caso in cui il programma debba aggiornare lo scadenziario deve essere inserito un CODICE PAGAMENTO qualora compaia un CLIENTE IN DARE o un FORNITORE IN AVERE. |
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Precedente:[[gestione_dei_protocolli_iva|Gestione dei protocolli IVA]] | ||
+ | |||
+ | Successivo:[[registrazioni_di_apertura_esercizio|Registrazioni di apertura esercizio]] | ||
+ | |||
+ | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] |