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pagamenti_fornitori

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pagamenti_fornitori [2013/07/11 15:27]
giulia creata
pagamenti_fornitori [2016/11/03 11:25] (versione attuale)
giulia
Linea 1: Linea 1:
-Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE +=====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== 
-Capitolo: ​  2) REGISTRAZIONI CONTABILI  +==== REGISTRAZIONI CONTABILI ​==== 
- Pagamenti fornitori ​+=== Pagamenti fornitori ​===
  
    
  
-La causale da usare per questo tipo di registrazione puo' essere, ad esempio, di codice "​PGFOR"​ e descrizione "​PAGAMENTO  +Precedente:[[bolle_doganali|Bolle doganali]]
-FORNITORE. Essa non deve essere contemplata in alcun libro IVA ed ha i seguenti conti in Dare e in Avere:+
  
 +Successivo:​[[fatture_con_iva_arrotondata_-_bollette|Fatture con IVA arrotondata-bollette]]
  
 +Livello superiore:​[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]
  
 +----
  
-  ​Dare:       ​Gruppo-conto fornitori ​                                   +La causale da usare per questo tipo di registrazione puo' essere, ad esempio, di codice "​PGFOR"​ e descrizione "​PAGAMENTO FORNITORE. Essa non deve essere contemplata in alcun libro IVA ed ha i seguenti conti in Dare e in Avere: 
-              Abbuoni passivi ​                                          + 
-  ​Avere:      Banca                                                    ​+ 
 +  DARE:       ​Gruppo-conto fornitori ​                                   
 +              Abbuoni passivi ​     
 +                                                    
 +  ​AVERE:      Banca                                                    ​
               Cassa                                                    ​               Cassa                                                    ​
               Abbuoni attivi ​                                                         Abbuoni attivi ​                                          
  
  
- ​Schema registrazione pagamento fornitori+ // Figura 13. Schema registrazione pagamento fornitori// 
  
 +Il codice del fornitore che paga puo' essere specificato sia nella parte superiore della videata (come codice anagrafico),​ lasciando soltanto gruppo e conto sul corrispondente articolo in DARE a video, sia tralasciando di imputare il codice anagrafico suddetto ma imputando gruppo conto e sottoconto sulla riga 1 dei conti movimentati in dare
  
-Il codice del fornitore che paga puo' essere specificato sia nella parte superiore della videata (come codice anagrafico),​ lasciando soltanto ​ 
-gruppo e conto sul corrispondente articolo in DARE a video, sia tralasciando di imputare il codice anagrafico suddetto ma imputando ​ 
-gruppo conto e sottoconto sulla riga 1 dei conti movimentati in dare 
  
  
  
 +----
  
 +Precedente:​[[bolle_doganali|Bolle doganali]]
  
-PNT-REG2/103 Friend Informatica s.a.s. ​+Successivo:​[[fatture_con_iva_arrotondata_-_bollette|Fatture con IVA arrotondata-bollette]]
  
 +Livello superiore:​[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]
  
  
pagamenti_fornitori.1373549277.txt.gz · Ultima modifica: 2013/07/11 15:27 da giulia