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modifica_note_accredito_addebito

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modifica_note_accredito_addebito [2013/07/16 11:53]
giulia creata
modifica_note_accredito_addebito [2013/07/25 15:33] (versione attuale)
giulia
Linea 1: Linea 1:
-Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE +=====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== 
-Capitolo: ​  7) GESTIONE DELLO SCADENZIARIO  +==== GESTIONE DELLO SCADENZIARIO====  
- Modifica note accredito/​addebito ​+=== Modifica note accredito/​addebito ​===
  
    
 +Precedente:​[[registrazione_note_accredito_addebito|Registrazione note accredito addebito]]
 + 
 +Successivo:​[[incasso_di_note_accredito_addebito|Incasso di note accredito addebito]]
  
-Per quanto riguarda le modalita` di gestione delle note di accredito, nell' ambito dell' estratto conto del cliente/​fornitore,​ e` possibile  +Livello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]] ​
-variare il caso di appartenenza del documento (a/b/c come sopra indicato) anche dopo la prima registrazionesi presentano due casi  +
-esposti nel seguito.+
  
 +----
  
-1) Se la registrazione non eancora stata stampata in definitivo, e` possibile ​"​richiamarla"​ con il programma nr. 4 del menu`  +Per quanto riguarda le modalitadi gestione delle note di accredito, nell' ambito dell' estratto conto del cliente/​fornitore, e` possibile ​variare ​il caso di appartenenza ​del documento (a/b/c come sopra indicato) anche dopo la prima registrazione:​ si presentano due casi esposti nel seguito.
-contabile ed operare la modifica come ai punti a/b/c gia` descritti(PROCEDURE "​NC01","​NC02","​NC03"​)+
  
  
-2) Se la registrazione non risulta modificabile in quanto ​stampata in definitivo, e` possibile ​variarne la collocazione in estratto conto  +**1)** Se la registrazione non e` ancora stata stampata in definitivo, e` possibile ​"​richiamarla"​ con il programma nr. 4 del menu` contabile ed operare la modifica come ai punti a/b/c gia` descritti. ​(PROCEDURE "​NC01","​NC02",​"NC03")
-operando tramite l' ESTRATTO CONTO CRONOLOGICO ​del cliente / fornitore, vale dire (PROCEDURA ​"NC04"):+
  
- ​ Tramite F1-Contabile / 5-Scadenziario / 3-DisplayEstratti,​ visualizzare l' estratto conto cronologico (mettere "​1"​ nella opportuna ​ 
-casella) della ditta desiderata. 
  
- ​ Individuato ​video il riferimento al documento ​(nota cred./nota debito) premere il tasto numerico ​"3" ​per attivare la terza  +**2)** Se la registrazione non risulta modificabile in quanto stampata in definitivo, e` possibile variarne la collocazione in estratto conto operando tramite l' ESTRATTO CONTO CRONOLOGICO del cliente / fornitore, vale dire (PROCEDURA ​"NC04"):
-videata, che per tale documento evidenzia i riferimenti alle partite da stornare.+
  
 + ​ Tramite F1-Contabile / 5-Scadenziario / 3-DisplayEstratti,​ visualizzare l' estratto conto cronologico (mettere "​1"​ nella opportuna casella) della ditta desiderata.
  
-  Premere <​CANC>​ per inserire ​il riferimento ​come desiderato: nella colonna "​1": ​il numero ed il tipo-documento della fattura da  +  Individuato a video il riferimento ​al documento (nota cred./nota debito) premere ​il tasto numerico ​"3" per attivare ​la terza videata, che per tale documento evidenzia i riferimenti alle partite ​da stornare.
-stornare oppure ​"**" per ottenere una nota di accredito esposta con segno negativo; nella colonna (data): ​la data della fattura ​da  +
-stornare ​(se c'​e'​);​ nella colonna (importo): l' importo da stornare (totale n.cred.). +
- ​Lasciare completamente vuote le tre colonne citate per ottenere una  nota accredito che storna automaticamente la piu` vecchia partita  +
-non  ancora saldata in estratto conto.+
  
  
 + ​ Premere <​CANC>​ per inserire il riferimento come desiderato: nella colonna "​1":​ il numero ed il tipo-documento della fattura da stornare oppure "* *" per ottenere una nota di accredito esposta con segno negativo; nella colonna (data): la data della fattura da stornare (se c'​e'​);​ nella colonna (importo): l' importo da stornare (totale n.cred.). Lasciare completamente vuote le tre colonne citate per ottenere una  nota accredito che storna automaticamente la piu` vecchia partita non  ancora saldata in estratto conto.
  
-NOTA:  
- Dopo aver apportato modifiche tramite l'​estratto conto cronologico e` consigliabile verificare nell' immediato che il  
-programma possa abbinare i pagamenti e le note di accredito alle partite da pagare nella maniera desidata, visualizzando l' ​ 
-estratto conto denominato "A PARTITE APERTE"​ (tipo "​2"​ nell' apposita casella della videata di attivazione della  
-procedura di visualizzazione estratto conto cliente/​fornitore). 
  
-NOTA:  
  
- Nel programma di revisione contabile - nel momento in cui si preme <​F1> ​ per rideterminare l' abbinamento della nota di  
-accredito nel contesto delle partite aperte - vengono presentate tali partite in maniera leggermente diversa rispetto a quanto ​ 
-avviene nel programma di visualizzazione / stampa estratti conto a partite aperte normalmente usato: infatti in tale occasione ​ 
-tutti i movimenti di avere/​cliente o dare/​fornitore che non siano legati ad una specifica partita vengono presentati con segno  
-negativo, in maniera da "​liberare"​ tutte le partite non ancora esplicitamente chiuse, per la scelta che deve essere effettuata ​ 
-dall' operatore. 
  
 +**NOTA:​** ​
 + Dopo aver apportato modifiche tramite l'​estratto conto cronologico e` consigliabile verificare nell' immediato che il programma possa abbinare i pagamenti e le note di accredito alle partite da pagare nella maniera desidata, visualizzando l' estratto conto denominato "A PARTITE APERTE"​ (tipo "​2"​ nell' apposita casella della videata di attivazione della procedura di visualizzazione estratto conto cliente/​fornitore).
  
  
 +**NOTA:​** ​
 +Nel programma di revisione contabile - nel momento in cui si preme <​F1> ​ per rideterminare l' abbinamento della nota di accredito nel contesto delle partite aperte - vengono presentate tali partite in maniera leggermente diversa rispetto a quanto avviene nel programma di visualizzazione / stampa estratti conto a partite aperte normalmente usato: infatti in tale occasione tutti i movimenti di avere/​cliente o dare/​fornitore che non siano legati ad una specifica partita vengono presentati con segno negativo, in maniera da "​liberare"​ tutte le partite non ancora esplicitamente chiuse, per la scelta che deve essere effettuata dall' operatore.
  
  
  
-SCA-VID2/​155 Friend Informatica s.a.s. ​ 
  
  
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 +Precedente:​[[registrazione_note_accredito_addebito|Registrazione note accredito addebito]]
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 +Successivo:​[[incasso_di_note_accredito_addebito|Incasso di note accredito addebito]]
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 +Livello superiore:​[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]] ​
modifica_note_accredito_addebito.1373968399.txt.gz · Ultima modifica: 2013/07/16 11:53 da giulia