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fatture_di_acquisto_intra-cee

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fatture_di_acquisto_intra-cee [2016/11/03 14:55]
giulia
fatture_di_acquisto_intra-cee [2016/11/03 15:12] (versione attuale)
giulia
Linea 71: Linea 71:
  
  
 +**FTV/I**
  
 +     ​Codice Causale: FTV/I                        Descrizione:​ REG.INTRA/​VENDITE
 +     ​Elabor.aggiuntive: ​  ​[1=Rif.commesse] ​          ​Opz.vid.succ.: ​         ​
 +     ​Doc.da reg.entro 15 gg [S/N]: S        Opz.IVA [1=Mov.solaIVA]: ​    Iva sosp:
 +     ​-----------------------------------------------------------------------------
 +     | n. | Conti  | Descrizione conti dare          | Descrizione movimenti ​
 +     | 1. | 06C2   | CREDITI ​                        | Apre cliente "​intra"​
 +    -----------------------------------------------------------------------------
 +     | n. | Conti  | Descrizione conti dare          | Descrizione movimenti ​
 +     | 1. | 38B198 | ACQUISTI CEE C/​TRANSITORIO ​     | Imponibile
 +     | 2. | 30A304 | IVA C/VENDITE CEE               | IVA
 +     
 +// Figura 18. Esempio di codifica per la registrazione Intra-Cee della fattura di vendita//
  
-  +E` la causale da utilizzare per la prima REGISTRAZIONE FITTIZIA, il cui scopo e` quello di far comparire il riferimento all'​acquisto intra comunitario anche sul registro IVA delle vendite. Per effettuare questa registrazione e` opportuno codificare il fornitore ANCHE COME CLIENTE, eventualmente attribuendogli una codifica distinta da quella relativa ai clienti effettivi ​(scelta consigliata). Gli importi imponibile/​IVA di questa registrazione sono gli stessi imputati in FTA/I, idem gli estremi del documento che si registra e la data di registrazione. (Registro iva competenza=Vendite) ​**N.B.** anche qui utilizzare il codice ​22/I sopra descritto.
- +
-**FTV/I** +
- +
-E` la causale da utilizzare per la prima REGISTRAZIONE FITTIZIA, il cui scopo e` quello di far comparire il riferimento all'​acquisto intra comunitario anche sul registro IVA delle vendite. Per effettuare questa registrazione e` opportuno codificare il fornitore ANCHE COME CLIENTE, eventualmente attribuendogli una codifica distinta da quella relativa ai clienti effettivi. Gli importi imponibile/​IVA di questa registrazione sono gli stessi imputati in FTA/I, idem gli estremi del documento che si registra e la data di registrazione. (Registro ​ +
-iva competenza=Vendite) N.B. anche qui utilizzare il codice ​20/I sopra descritto.+
  
  
 CODICE CLIENTE NELLA PARTE SUPERIORE DELLA VIDEATA: cliente fittizio ​ CODICE CLIENTE NELLA PARTE SUPERIORE DELLA VIDEATA: cliente fittizio ​
  
-RIGA  1  DARE:  06C2   ​mastro/​conto clienti imputare imponibile RIGA 2 DARE: 38B198 imputare IVA su c/​transitorio 
- 
- 
- 
-  
-**RIGA 1 AVERE: 38B198  ​ 
-RIGA 2 AVERE: 30A301**  ​ 
- 
- 
-imputare imponibile su c/​transitorio,​ con accanto codice IVA 20/I imputare IVA a debito 
- 
-(anche nella causale FTV/I - se non si procede ad automatizzarla parzialmente come piu` sotto descritto - occorre quando si registra premere<​F8>​ calcola e poi imputare come descritto gli importi) 
  
 **IVA/I** **IVA/I**
  
-E` la causale che permette di effettuare una registrazione conclusiva che ha lo scopo di chiudere tutti i conti transitori movimentati in precedenza(indicare i sottoconti fornitore e cliente, rispettivamente in dare per l'iva e in avere per il totale della registrazione)+     ​Codice Causale: IVA/I                        Descrizione:​ REG.INTRA CHIUS.IVA 
 +     ​Elabor.aggiuntive: ​  ​[1=Rif.commesse] ​          ​Opz.vid.succ.: ​          
 +     ​Doc.da reg.entro 15 gg [S/N]: S        Opz.IVA [1=Mov.solaIVA]: ​    Iva sosp: 
 +     ​----------------------------------------------------------------------------- 
 +     | n. | Conti  | Descrizione ​conti dare          | Descrizione movimenti  
 +     | 1| 38B198 | ACQUISTI CEE C/​TRANSITORIO ​     | Chiude c/​trans.IMPLE 
 +     | 2. | 30A306 | IVA C/​TRANSITORIO INTRA CEE     | Chiude c/​trans.IVA 
 +    ----------------------------------------------------------------------------- 
 +     | n. | Conti  | Descrizione conti dare          | Descrizione movimenti  
 +     | 1. | 06C2   | CREDITI ​                        | Imp+IVA chiude CLI 
 +      
 +// Figura 19. Esempio di codifica ​per la registrazione ​Intra-Cee della chiusura dei conti di comodo//
  
 +E` la causale che permette di effettuare una registrazione conclusiva che ha lo scopo di chiudere tutti i conti transitori movimentati in precedenza. (indicare i sottoconti fornitore e cliente, rispettivamente in dare per l'iva e in avere per il totale della registrazione).
  
-CODICE ​ CLIENTE ​ NELLA  PARTE  SUPERIORE ​ DELLA  VIDEATAcliente fittizio RIGA 1 DARE: 38B198 imputare  +NOTA BENEin fase di utilizzo di questa causale e' ​bene che sia utilizzata la funzione F1 per selezionare la partita del Cliente Fittizio ​che deve essere chiusa.
-imponibile RIGA 1 AVERE: 06C2 imputare imponibile +
- +
-Dopo aver effettuato le tre registrazioni si dovra` ottenere  +
- +
- +
-**1)** Debito verso fornitore pari ad imponibile della fattura +
- +
-**2)** L'importo dell'​IVA imputato ​sia in iva debito (avere) ​che in iva acquisti CEE (dare) +
- +
-**3)** Il conto cliente fittizio azzerato (dare=avere) +
- +
- +
-**4)** Il conto economico di costo pari ad imponibile della fattura+
  
  
Linea 129: Linea 124:
  
  
-**4)** sottoconto cliente fittizio = MASTRO/​CONTO generico clienti (4 caratteri,06c2 nella codifica standard friend)+**4)** sottoconto cliente fittizio = MASTRO/​CONTO generico clienti (4 caratteri,06C2 nella codifica standard friend)
  
 **5)** tipo documento di riferimento =<F1> (questo riferimento potrebbe servire in futuro per gestire un collegamento fra la numerazione delle fatture emesse normalmente per la vendita e quella delle registrazioni "​fittizie"​ descritte in questo paragrafo; attualmente pero` questo non e` richiesto e non e` gestito dal programma friend, per cui l'uso di questo campo e` ininfluente) **5)** tipo documento di riferimento =<F1> (questo riferimento potrebbe servire in futuro per gestire un collegamento fra la numerazione delle fatture emesse normalmente per la vendita e quella delle registrazioni "​fittizie"​ descritte in questo paragrafo; attualmente pero` questo non e` richiesto e non e` gestito dal programma friend, per cui l'uso di questo campo e` ininfluente)
  
 +Successivamente nella causale FTA/I nella casella "​opzioni videate successive"​ inserire il valore "​3":​ tale valore, come indicato in basso quando ci si trova con il cursore, significa appunto "​INTRA"​.
  
- +**ATTENZIONE:** in caso ci fosse la necessità di creare una fattura per il cliente fittizio (Autofattura di comodo) è possibile attivare un'​automatizzazione a parte.
-Successivamente nella causale FTA/I nella casella "​opzioni videate successive"​ inserire il valore "​3"​tale valore, come indicato ​in basso quando ​ci si trova con il cursore, significa appunto "​INTRA"​.+
  
  
fatture_di_acquisto_intra-cee.txt · Ultima modifica: 2016/11/03 15:12 da giulia