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codifica_archivio_fornitori

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codifica_archivio_fornitori [2013/07/09 11:15]
giulia creata
codifica_archivio_fornitori [2016/05/10 11:52] (versione attuale)
giulia Modificata figura e descrizione dei campi
Linea 1: Linea 1:
-Manuale: FRIEND - ARCHIVI DI BASE       +=====Manuale: FRIEND - ARCHIVI DI BASE      ​===== 
-Capitolo: ​  ​3) ​ CODIFICA ARCHIVI DI BASE  +====  CODIFICA ARCHIVI DI BASE ==== 
- Codifica archivio fornitori ​+=== Codifica archivio fornitori ​===
  
-  
  
-E' il programma numero 2 del menu' "​archivi di base"; deve essere utilizzato per codificare l' ​archivio ​dei fornitori quando si utilizzi il  +Precedente: [[codifica_archivio_clienti|Codifica ​archivio ​clienti]]
-modulo bolle e fatturazione o il modulo contabilita'​ o ancora il modulo gestione ordini fornitori; per quanto riguarda il modulo magazzino,  +
-il codice del fornitore nella registrazione di carico/​scarico merce non e' un dato obbligatorio e dunque l' utente puo' decidere se gestire o  +
-no queste anagrafiche.+
  
 +Successivo: [[gestione_del_fido_a_cliente|Gestione del fido a cliente]]
 + 
 +Livello superiore: [[codifica_archivi_di_base|Codifica archivi di base]]
  
 +----
  
  
-  DATI ANAGRAFICI & GESTIONALI ​                                         +E' il programma numero 2 del menu' "​archivi di base"; deve essere utilizzato per codificare l' archivio dei fornitori quando si utilizzi il modulo ​bolle e fatturazione o il modulo contabilita'​ o ancora il modulo gestione ordini fornitori; per quanto riguarda il modulo magazzino, il codice del fornitore nella registrazione di carico/​scarico merce non e' un dato obbligatorio e dunque l' utente puo' decidere se gestire o no queste anagrafiche.
-  Codice ​                                                               +
-  Nome (1)                                     ​+ ​   etichetta postale ​  +
-  Rag. soc.                                     < ​  e intestazione ​     +
-  Indir. (1)                                        ​bolle e fatture ​    +
-  Indir. (2)                                   ​+ ​                       +
-  Codice Fiscale... ​                  ​Provincia:​......               +
  
-  Partita IVA........... ​                                               
-  Va in Allegato fine Anno [S/​N].. ​                                     
-  Stato Giuridico [F/​G]........... ​                                     
-  ( F=Persona fisica, G=Giuridica )                                    ​ 
-  Telefono................. ​                                           ​ 
-  Telex.................... ​                                           ​ 
-  Annotazioni.. ​                                                       ​ 
  
 +  DATI ANAGRAFICI & GESTIONALI ​  
  
- Figura 02Videata del programma ​di gestione anagrafico fornitori+  Codice ................. ​       Partita IVA .................  
 +  Spettabile/​Egr............................................. ​  
 +  Rag. soc./ nome ............................................. 
 +  Via e n. civico ............................................. ​  
 +  CAP/​comune ​     ............................................. ​         Provincia .. 
 +   
 +  DATI CONTABILI AMMINISTRATIVI ​               DATI COMMERCIALI 
 +  Tipo .. Invio=Italia 1=CEE 2/​B=Extra ​        ​Codice Banca ....... 
 +  Codice Fiscale ..................... ​        ​Codice ​di pagamento : (cp1) .... 
 +  Allegato fine Anno [S/N] ........... ​        (cp2) .......................... 
 +  Stato Giuridico [F/G] .............. ​        ​Sconto ......................... 
 +  % Rit.Acconto ...................... ​        Porto [F/A/D] .................. 
 +  Conto Costo ........................ ​        ​Trasp. a mezzo [M/D/V] ......... 
 +  Conto Patrimoniale ................. ​        ​Cod.divisa ordini .............. 
 +  Cod.categ. ...... ​  ​Certificato ....         Cod. Agente ....    Obblig. Lotti .... 
 +  Cod.Zona ​ ....... ​  ​Cod.IVA ........ ​        ​Telefono ....................... 
 +  Lett./​intento ....  del ............ ​        ​Fax ​     ....................... 
 +  IBAN: Paese/​Check:​ .... Cin: .. ABI: ..... CAB: ..... CC: ................... 
 +  Note: ............................................................. C/ Lavoro: ....  
 +  ....................................<​F1>​ Memo         Albo: ................. 
 +                                                        Cliente: .............. ​
  
  
-La videata principale ​del programma ​in esame e' riportata in figura 02; in essa compaiono i seguenti campi:+ //​Figura 02. Videata ​del programma ​di gestione anagrafico fornitori 
 +//
  
 +La videata principale del programma in esame e' riportata in figura 02; in essa compaiono i seguenti campi:
  
  
    
-Codice ​ +**Codice ​** 
  
  
-In questo campo, l' utente deve inserire il codice che contraddistingue il fornitore, in fase di inserimento;​ possono essere inseriti caratteri alfabetici e cifre; ​ +In questo campo, l' utente deve inserire il codice che contraddistingue il fornitore, in fase di inserimento;​ possono essere inseriti caratteri alfabetici e cifre; il codice del fornitore non puo' essere modificato una volta che esso e' stato inserito.
-il codice del fornitore non puo' essere modificato una volta che esso e' stato inserito.+
  
  
 +** Partita IVA ** 
  
-Nome (1)  ​+Si inserisce la partita IVA del fornitore, se c'​e'​.
  
-In questo campo si puo' inserire la dicitura "​Spettabile",​ che compare sulla prima riga della parte riservata alla descrizione del destinatario nelle bolle (reso,  +** Spett./Egr**  ​
-c/lavoro); se vi sono dei fornitori con una ragione sociale molto lunga, pero', si puo' anche usare questo campo per inserire parte di essa.+
  
 +In questo campo si puo' inserire la dicitura "​Spettabile",​ che compare sulla prima riga della parte riservata alla descrizione del destinatario nelle bolle (reso, c/lavoro); se vi sono dei fornitori con una ragione sociale molto lunga, pero', si puo' anche usare questo campo per inserire parte di essa.
  
 +**Rag. soc./ nome **  ​
  
-Rag.Soc +Questo campo e' riservato alla ragione sociale della ditta (o al cognome e nome se trattasi di persona fisica); il programma gestisce un indice di ricerc basato su questo campo e in tutte le occasioni in cui deve essere imputato un codice fornitore, questo campo fornisce la descrizione associataSe vengono inseriti cognome e nome (il cognome prima), e' bene che essi siano separati da una virgola, in modo tale che il programma che stampa gli  
 +ALLEGATI FORNITORI possa usufruire di questa distinzione per stampare i due dati nei campi rispettivi del modulo di stampa; naturalmente questa avvertenza (della virgola) e' importante solo qualora l' utente disponga del modulo "​Contabilita'"​ e voglia stampare egli stesso i propri allegati per la dichiarazione annuale dell' IVA. Se non si utilizza la virgola separatrice fra cognome e nome si avra' il contenuto del campo in esame nella colonna dell' allegato intestata con la dicitura: "​Denominazione o Ragione Sociale ovvero Cognome"​.
  
-Questo campo e' riservato alla ragione sociale della ditta (o al cognome e nome se trattasi di persona fisica); il programma gestisce un indice di ricerca  +** Via ncivico ** 
-basato su questo campo e in tutte le occasioni in cui deve essere imputato un codice fornitore, questo campo fornisce la descrizione associata. Se  +
-vengono inseriti cognome e nome (il cognome prima), e' bene che essi siano separati da una virgola, in modo tale che il programma che stampa gli  +
-ALLEGATI FORNITORI possa usufruire di questa distinzione per stampare i due dati nei campi rispettivi del modulo di stampa; naturalmente questa  +
-avvertenza (della virgola) e' importante solo qualora l' utente disponga del modulo "​Contabilita'"​ e voglia stampare egli stesso i propri allegati per la  +
-dichiarazione annuale dell' IVA. Se non si utilizza la virgola separatrice fra cognome e nome si avra' il contenuto del campo in esame nella colonna dell'  +
-allegato intestata con la dicitura: "​Denominazione o Ragione Sociale ovvero Cognome"​.+
  
 +Qui deve essere inserita la prima parte dell' indirizzo del fornitore, ossia la VIA e il NUMERO CIVICO.
  
 +** CAP/comune **
  
 +Questo campo ospita la seconda parte dell' indirizzo, ossia il CAP, il comune e la provincia. quest' ultima deve essere inserita fra parentesi tonde, "​("​ e "​)"​. (in tal modo il programma che stampa l' allegato IVA di fine anno puo' ricavarla e stamparla ove previsto dal modulo).
  
-Indir.(1)  ​+** Provincia ** 
  
-Qui deve essere inserita la prima parte dell' ​indirizzo ​del fornitore, ossia la VIA il NUMERO CIVICO.+In questo campo e' ​possibile inserire la provincia ​del fornitoree' inutile farlo comunque se essa e' stata gia' specificata (ed e' meglio che lo sia) a livello del campo "​CAP/​comune"​. L' unico programma che utilizza questo dato e' quello che stampa gli allegati clienti/​fornitori:​ se infatti non riesce ad individuare un codice provincia fra parentesi tonde nell' indirizzo, allora stampa quanto viene qui specificato.
  
  
 +** Tipo **
  
-Indir.(2)  ​+Si inserisce in questo campo il riferimento ad un eventuale fornitore Europeo, Extraeuropeo o in Blacklist, tale campo viene utilizzato per gli ALLEGATI DI FINE ANNO e per la dichiarazione mensile o trimestrale dell' INTRA.
  
-Questo campo ospita la seconda parte dell' indirizzo, ossia il CAP, il comune e la provincia. quest' ultima deve essere inserita fra parentesi tonde, "​("​ e "​)"​.  +**Codice Banca **
-(in tal modo il programma che stampa l' allegato IVA di fine anno puo' ricavarla e stamparla ove previsto dal modulo).+
  
 +Se e' stata codificata una tabella delle banche, in questo campo puo' essere inserito un codice previsto da tale tabella; Il tasto <F3> consente la selezione interattiva del codice da inserire. Se anche la codifica delle banche nella apposita tabella appare un lavoro eccessivo, e' possibile inserire direttamente a fondo della scheda fornitore il codice IBAN per esteso, sara' poi compito del programma collegargli un codice e inserirlo nell'​apposita tabella.
  
- +** Cod. Fiscale ​** 
-Codice ​Fiscale ​ +
  
 Si inserisce il codice fiscale del fornitore, se c'​e'​. Si inserisce il codice fiscale del fornitore, se c'​e'​.
  
 +** Codice Pagamento ** 
  
 +Si inserisce il codice di pagamento abituale del fornitore; questo campo non e' obbligatorio e un codice puo' anche essere inserito successivamente o comunque variato; in fase di registrazione fatture fornitori, il codice inserito compare automaticamente a video, per la fattura che si sta registrando;​ l' operatore, pero', puo' ancora modificarlo o cancellarlo "​localmente"​ e la modifica resta valida solo per quello specifico documento o ordine. Il tasto <F3> consente la selezione interattiva del codice da inserire.
 +__NOTA__: nel campo (cp1) viene inserito il codice di pagamento mentre sotto, nel campo (cp2) viene inserita la descrizione del pagamento che è stato selezionato.
  
-Provincia  ​+** Allegato fine anno **
  
-In questo campo e' possibile inserire la provincia del fornitore: e' inutile farlo comunque se essa e' stata gia' specificata (ed e' meglio che lo sia) a livello del  +Si inserisce ​"S" ​se il fornitore deve comparire in stampa ​dell' ​allegato nella dichiarazione IVA di fine anno.
-campo "Indir.(2) ​". L' unico programma che utilizza questo dato e' quello che stampa ​gli allegati clienti/​fornitori:​ se infatti non riesce ad individuare un  +
-codice provincia fra parentesi tonde nell' ​indirizzo, allora stampa quanto viene qui specificato.+
  
 +** Stato Giuridico ** 
  
 +Si immette "​**F**"​ o "​**G**",​ secondo che il fornitore a video sia una persona fisica o una persona giuridica; il valore specificato in questo campo ha importanza per quanto riguarda la stampa dell' allegato fornitori di fine anno; il programma stampa una "​**X**"​ in corrispondenza della casella denominata "​**PF**",​ se in questo campo si inserisce "​**F**"​. Inoltre, il programma separa cognome e nome (o tenta di farlo) utilizzando la virgola, solo se e' inserita, appunto, la "​**F**"​ indicante le persone fisiche.
  
-Partita IVA  ​+** Sconto ** 
  
-Si inserisce la partita IVA del fornitore, se c'​e'​.+E' possibile inserire una percentuale di sconto concessa normalmente dal fornitore.
  
 +** Ritenuta d'​acconto **
  
 +In questo campo viene definita la percentuale ritenuta d'​acconto,​ in caso di sia, per il fornitore specifico.
  
-Va in allegato ​  +** Porto [F/A/D] **
-fine anno  ​+
  
-Si inserisce "​S"​ se il fornitore ​deve comparire ​in stampa dell' allegato nella dichiarazione IVA di fine anno.+Viene inserita la lettera che identifica ​il tipo di porto del fornitore.                                  //Franco (**F**)// = pagamento del trasporto a carico del mittente; //Assegnato (**A**)// = pagamento del trasporto a carico del destinatario;​ //Franco con Addebito (**D**)// = pagamento del trasporto con addebito ​in fattura.
  
 +** Conto costo **
  
 +Permette di inserire un conto di costo del piano dei conti collegato al fornitore.
  
-Stato Giuridico  ​+** Trasp. a mezzo ** 
 +Viene inserita la lettera che identifica il tipo di trasporto del fornitore. 
 +//Mittente [**M**]// = il trasporto viene effettuato da chi vende, //​Destinatario [**D**]// = il trasporto viene effettuato da chi acquista, //Vettore [**V**]// = il trasporto viene delegato ad una terza parte.
  
-Si immette "​F"​ o "​G",​ secondo che il fornitore a video sia una persona fisica o una persona giuridica; il valore specificato in questo campo ha importanza  +** Conto patrimoniale **
-per quanto riguarda la stampa dell' allegato fornitori di fine anno; il programma stampa una "​X"​ in corrispondenza della casella denominata "​PF",​ se in  +
-questo campo si inserisce "​F"​. Inoltre, il programma separa cognome e nome (o tenta di farlo) utilizzando la virgola, solo se e' inserita, appunto, la "​F"​  +
-indicante le persone fisiche.+
  
 +Permette di inserire un conto di patrimoniale del piano dei conti collegato al fornitore.
  
 +** Cod.divisa ordini **
  
 +Viene utilizzato per specificare un eventuale divisa, diversa da EUR, in caso di ordini a fornitori ExtraCEE.
  
-Telefono  ​+** Cod. Categ. **
  
-Si puo' inserire ​il numero di telefono del fornitore+Viene selezionato,​ tramite tasto funzione <F3>, una categoria specifica per il fornitore ​(es. Az. di Servizi, Az. di Editoria, ecc.), tale scelta e' possibile solo se e' stata compilata preventivamente la "​TABELLA CATEGORIE"​.
  
 +** Certificato **
  
 +Si inserisce "​S"​ se il fornitore necessita di un cerficato specifico.
  
-Telex  ​+** Cod. Agente **
  
-Ovvio+E' possibile associare un codice agente ad un fornitore, inserendolo in questo campo; naturalmente deve prima essere codificata l' anagrafica agenti; tale codice puo' essere comunque specificato anche in un tempo successivo a quello dell' inserimento del fornitore in anagrafica, cosi' come puo' essere variato o cancellato in qualsiasi momento. Nella registrazione degli ordini fornitori, selezionando un codice fornitore comparira'​ a video anche il codice agente associato, e tale codice potra' essere poi confermato, variato o cancellato dall' operatore. I tasti <​F1><​F2>​ e<F3> consentono la selezione interattiva in fase di inserimento di questo codice.
  
 +** Obblig. Lotti **
  
 +Si inserisce "​S"​ se il fornitore vende il materiale rispettando dei lotti particolari e questi sono obbligatori per una gestione adeguata del magazzino.
  
-Annotazioni  ​+** Cod.IVA **
  
-Questo ​campo puo' ​contenere delle annotazioni "​libere",​ che l' utente ritiene opportuno.+In tale campo tramite la selezione del tasto funzionale <F3> e' ​possibile collegare ad ogni fornitore un Codice Iva appropriato
  
-I tasti funzione abilitati nel programma di gestione anagrafico fornitori sono:+** Telefono **
  
 +Si puo' inserire il numero di telefono del fornitore.
  
 +** Lett./​Intento .. del **
  
-  +Tale campo viene utilizzato per inserire il numero e la data della lettere di intento associata a fornitori con codici iva particolari per le esenzioni.
-< Pgdn >  ​+
  
 +** Fax ** 
  
-Fa comparire ​il fornitore seguente ​del display.+Si puo' inserire ​il numero di fax del fornitore.
  
 +** IBAN **
  
 +Rispettando la definizione dei campi (Paese/​Check,​ Cin, ABI, CAB, CC) e' possibile inserire l'IBAN del fornitore, senza doverlo andare ad inserire a mano nella "​Tabella Banche"​.
  
-< Pgup >  +** Note **  
  
-Fa comparire il fornitore precedente.+Questo campo puo' contenere delle annotazioni "​libere",​ che l' utente ritiene opportuno.
  
 +** Memo **
  
 +Tramite il tasto funzionale <F1> si puo' avere la possibilita'​ di collegare al fornitore fino a due Memo dove andare a segnare eventuali annotazioni.
  
-< Home >  ​+** Albo **
  
-Compare il primo fornitore dell' ​archivio.+In caso di Liberi Professionisti e' ​possibile inserire il numero di Albo a cui sono iscritti.
  
 +** Cliente **
  
 +Tale campo serve solitamente per i Fornitori in Reverse Charge. Tali fornitori, per una gestione ottimale della contabilita',​ necessita di essere colletati ad un Cliente Fittizio per la registrazione dell'​IVA Vendite che serve ad azzerare l'IVA Acquisti.
  
-< Ins >  ​+I tasti funzione abilitati nel programma di gestione anagrafico fornitori sono:
  
-Serve per inserire un nuovo fornitore in archivio; questa procedura di inserimento e' standard: la videata viene "​ripulita"​ e il cursore si posiziona in  +** Pgdn **  ​
-corrispondenza del campo "​codice",​ ove l' utente inserisce, appunto, il codice del fornitore in questione; premendo "​Invio","​Freccia Giu" o "​Freccia  +
-Destra",​ poi, il cursore si spostera'​ nei campi seguenti,​descritti in precedenza; inserito il valore che si desidera per l' ultimo campo (annotazioni),​  +
-comparira'​ il messaggio: "SEGUE NUOVO CODICE FORNITORE ?" L' utente premera'​ "​S"​ in caso affermativo e "​N"​ altrimenti e la procedura si  +
-comportera'​ di conseguenza. Se nella fase di inserimento l' utente, per sbaglio, dirige il cursore "al di fuori" della cornice contenente i dati del fornitore,  +
-(premendo ad esempio "​Freccia Su" o "​Freccia Indietro"​ sulla prima riga in alto o sul campo codice), compare subito la domanda: "SEGUE NUOVO  +
-CODICE FORNITORE ?" In questo caso l' utente puo' premere "​N"​ ed in tal modo i dati del fornitore che stava inserendo restano a video; quindi  +
-premendo il tasto <Canco <Del> e' possibile seguitare la fase di inserimento dati relativi al fornitore in esame.+
  
 +Fa comparire il fornitore seguente del display.
  
 +**< Pgup >​**  ​
  
 +Fa comparire il fornitore precedente.
  
-Del >   +** Home >**   
-< Cancel >  ​+ 
 +Compare il primo fornitore dell' archivio.
  
-Modifica della videata; se a video sono visualizzati i dati di un fornitore, allora il cursore "​entra"​ nella cornice che contiene tali dati; l' utente allora  +** < Ins >​**  ​
-seleziona il campo che desidera modificare, mediante i tasti direzionali,​ e vi inserisce il dato desiderato. Il codice del fornitore non puo' essere modificato  +
-(in tale caso il fornitore stesso deve essere cancellato e reinserito). E' bene in ogni caso evitare di cancellare fornitori dall' archivio se i relativi codici sono  +
-stati gia' usati in qualche registrazione,​ perche'​ qualche programma potrebbe "​andare in errore"​ non trovando il dato relativo ad un dato codice, usato in  +
-precedenza e poi cancellato. La fase di modifica termina quando l' utente dirige il cursore "al di fuori" della cornice della videata.+
  
 +Serve per inserire un nuovo fornitore in archivio; questa procedura di inserimento e' standard: la videata viene "​ripulita"​ e il cursore si posiziona in corrispondenza del campo "​codice",​ ove l' utente inserisce, appunto, il codice del fornitore in questione; premendo "​**Invio**","​**Freccia Giu**" o "​**Freccia Destra**",​ poi, il cursore si spostera'​ nei campi seguenti,​descritti in precedenza; inserito il valore che si desidera per l' ultimo campo (annotazioni),​ comparira'​ il messaggio: "SEGUE NUOVO CODICE FORNITORE ?" L' utente premera'​ "​S"​ in caso affermativo e "​**N**"​ altrimenti e la procedura si comportera'​ di conseguenza. Se nella fase di inserimento l' utente, per sbaglio, dirige il cursore "al di fuori"​della cornice contenente i dati del fornitore,​(premendo ad esempio "​**Freccia Su**" o "​**Freccia Indietro**"​ sulla prima riga in alto o sul campo codice), compare subito la domanda: "SEGUE NUOVO CODICE FORNITORE ?" In questo caso l' utente puo' premere "​**N**"​ ed in tal modo i dati del fornitore che stava inserendo restano a video; quindi premendo il tasto <​Canc>​ o <Del> e' possibile seguitare la fase di inserimento dati relativi al fornitore in esame.
  
 +** < Del > < Cancel > ** 
  
 +Modifica della videata; se a video sono visualizzati i dati di un fornitore, allora il cursore "​entra"​ nella cornice che contiene tali dati; l' utente allora seleziona il campo che desidera modificare, mediante i tasti direzionali,​ e vi inserisce il dato desiderato. Il codice del fornitore non puo' essere modificato ​
 +(in tale caso il fornitore stesso deve essere cancellato e reinserito). E' bene in ogni caso evitare di cancellare fornitori dall' archivio se i relativi codici sono stati gia' usati in qualche registrazione,​ perche'​ qualche programma potrebbe "​andare in errore"​ non trovando il dato relativo ad un dato codice, usato in precedenza e poi cancellato. La fase di modifica termina quando l' utente dirige il cursore "al di fuori" della cornice della videata.
  
-< Help >  ​+** < Help >**  
  
 Premendo "​H"​ compare a video una videata di "​help",​ ossia riassuntiva dei tasti funzione correntemente attivi; Premendo "​H"​ compare a video una videata di "​help",​ ossia riassuntiva dei tasti funzione correntemente attivi;
  
 +** < F2 > ** 
  
 +Cancellazione codice fornitore: con questo tasto compare in basso a sinistra un riquadro, in cui l' utente deve inserire il codice del fornitore da cancellare; premendo allora <​Esc>,​ non si cancella alcun dato. E' fortemente sconsigliabile cancellare un fornitore il cui codice e' gia' stato usato in qualche occasione, come gia' detto relativamente alla funzione di modifica.
  
-F2  +** F10 ** 
  
-Cancellazione codice fornitore: con questo tasto compare in basso a sinistra ​un riquadroin cui l' utente deve inserire il codice ​del fornitore ​da cancellare +Consente la ricerca interattiva,​ mediante un campo che compare in basso a sinistra ​nel video, del fornitore ​che si desidera visualizzareQuesto tipo di ricerca avviene mediante il campo codice; sono utilizzabili i soliti tasti <F1>, <​F2> ​<F3>.
-premendo allora ​<Esc>, non si cancella alcun dato. E' fortemente sconsigliabile cancellare un fornitore il cui codice ​e' gia' stato usato in qualche  +
-occasione, come gia' detto relativamente alla funzione di modifica.+
  
- +** < F6 >  ​**
- +
-< F10 >   +
- +
-Consente la ricerca interattiva,​ mediante un campo che compare in basso a sinistra nel video, del fornitore che si desidera visualizzare;​ Questo tipo di  +
-ricerca avviene mediante il campo codice; sono utilizzabili i soliti tasti <F1>, <F2> e <​F3>​. +
- +
- +
- +
-< F6 >  ​+
  
 Attiva una procedura di stampa, ordinata per codice, di tutti i fornitori presenti in archivio. Attiva una procedura di stampa, ordinata per codice, di tutti i fornitori presenti in archivio.
  
- +** < F7 > **  
- +
-< F7 >  ​+
  
 E' una funzione di ricerca analoga all' <​F10>;​ essa pero' avviene in base alla ragione sociale dei fornitori. E' una funzione di ricerca analoga all' <​F10>;​ essa pero' avviene in base alla ragione sociale dei fornitori.
  
- +** < Esc > ** 
- +
-< Esc >  +
  
 Uscita dal display dell' anagrafico fornitori; si "​ritorna"​ al menu' di gestione archivi di base. Uscita dal display dell' anagrafico fornitori; si "​ritorna"​ al menu' di gestione archivi di base.
Linea 221: Linea 234:
  
  
 +----
  
  
-BASE03/20 Friend Informatica s.a.s.  +Precedente: [[codifica_archivio_clienti|Codifica archivio clienti]]
  
 +Successivo: [[gestione_del_fido_a_cliente|Gestione del fido a cliente]]
 + 
 +Livello superiore: [[codifica_archivi_di_base|Codifica archivi di base]]
codifica_archivio_fornitori.1373361332.txt.gz · Ultima modifica: 2013/07/09 11:15 da giulia