Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE

CHIUSURE E RIAPERTURE DI ESERCIZIO

Stampa allegato clienti e fornitori

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Questo programma e' accessibile nel menu' gestione esercizi contabili; attivandolo compare una videata che e' riportata nella seguente figura:

      Anno IVA desiderato ........                                   
      Clienti / Fornitori [C/F] ..                                   
      Codice iniziale ............                                   
      Descrizione ................                                   
      Codice finale ..............                                   
      Descrizione ................                                   
      Codice Riporti Manuali .....                                   
      Stato Giuridico Dichiarante       [F=Persona Fisica            
                                         G=Persona Giuridica]        
                                           Conferma [s/n/<esc>]      

Figura 03. Videata del programma di stampa allegati C/F. In essa, per procedere alla stampa l' utente deve inserire i seguenti dati:

Anno IVA desiderato

Il campo di due caratteri deve identificare l' anno solare di esercizio IVA per il quale si desidera procedere alla stampa degli allegati; ad esempio per indicare l' anno 2000 si inserira' “00”.

Clienti/ Fornitori L' utente digita “C” o “F” se desidera rispettivamente stampare l' allegato clienti o quello fornitori

Codice Iniziale

E' possibile, nelle stampe di controllo iniziali, ottenere i totali progressivi relativi a gruppi ristretti di aziende; S inserisce quindi il codice della prima ditta da stampare in questo campo; se invece non viene inserito alcun codice la stampa inizia dal primo codice dell' archivio clienti o fornitori. Sono attivi i tasti <F1><F2> e<F3> per la ricerca interattiva del codice da inserire.

Codice Finale

Come descritto per il campo precedente, puo' essere inserito qui un codice cliente o fornitore (secondo i casi) con lo scopo di far terminare la stampa immediatamente dopo avere stampato i dati dell' azienda cosi' specificata; se invece non si inserisce alcun valore si ottiene la stampa di tutte le aziende fino all' ultimo codice dell' archivio. Anche qui sono attivi i tasti<F1><F2> e<F3> per la ricerca interattiva del codice da inserire.

Codice riporti manuali

Questo codice deve essere inserito se sono verificate tutte le condizioni descritte nel seguito:

1) La contabilita' e' stata gestita, per una parte dell' anno in modo manuale e quindi non tutti i libri IVA bollati sono stati stampati mediante elaboratore.

2) I progressivi di clienti e fornitori relativi alla gestione manuale della contabilita' IVA sono stati inseriti in un archivio identificato da un certo codice di due caratteri, ad esempio “RR”

NOTA: Se ci si trova nella situazione descritta (entrambe le condizioni verificate), allora si inserisce, appunto, il codice “RR”, altrimenti non si digita alcun valore. Se dunque e' stato specificato un codice i progressivi inseriti manualmente sono sommati a quelli relativi ai libri IVA stampati con il programma apposito, prima che venga eseguita la stampa. (Vedere paragrafo relativo a INSERIMENTO RIPORTI IVA C/F).

Stato giuridico dichiarante

L' utente digita “G” o “F” se, rispettivamente, trattasi di persona fisica o giuridica; questo dato serve per avere in entrambi i casi un modulo conforme all' allegato clienti e fornitori prestampato; per quanto rigarda l' intestazione stampata sulla prima pagina.

Conferma

Digitando “S” e “Invio” si avvia la procedura di stampa con i parametri impostati; con “N” e “Invio”, invece, e' possibile modificare ulteriormente tali parametri.

Premendo <ESC> si ritorna al menu' precedente.


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