=====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== ==== REGISTRAZIONI CONTABILI ==== === Pagamenti fornitori === Precedente:[[bolle_doganali|Bolle doganali]] Successivo:[[fatture_con_iva_arrotondata_-_bollette|Fatture con IVA arrotondata-bollette]] Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] ---- La causale da usare per questo tipo di registrazione puo' essere, ad esempio, di codice "PGFOR" e descrizione "PAGAMENTO FORNITORE. Essa non deve essere contemplata in alcun libro IVA ed ha i seguenti conti in Dare e in Avere: DARE: Gruppo-conto fornitori Abbuoni passivi AVERE: Banca Cassa Abbuoni attivi // Figura 13. Schema registrazione pagamento fornitori// Il codice del fornitore che paga puo' essere specificato sia nella parte superiore della videata (come codice anagrafico), lasciando soltanto gruppo e conto sul corrispondente articolo in DARE a video, sia tralasciando di imputare il codice anagrafico suddetto ma imputando gruppo conto e sottoconto sulla riga 1 dei conti movimentati in dare ---- Precedente:[[bolle_doganali|Bolle doganali]] Successivo:[[fatture_con_iva_arrotondata_-_bollette|Fatture con IVA arrotondata-bollette]] Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]